問(wèn)題已解決

老師,您好!6月收到一張專(zhuān)票,當(dāng)普票入賬了,當(dāng)時(shí)記的憑證是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在要調(diào)整過(guò)來(lái)怎么做分錄?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:11/06 09:33
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小智老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!要將之前錯(cuò)誤記作普票的專(zhuān)票進(jìn)行調(diào)整,可以先沖銷(xiāo)原來(lái)的會(huì)計(jì)分錄,然后重新做賬。具體操作如下: 1. 沖銷(xiāo)原分錄: 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 2. 重新入賬(假設(shè)是購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的專(zhuān)票): 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 這樣就可以完成調(diào)整。
11/06 09:35
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