問題已解決

老師好,第二季度我們公司之前的會計申報的所得稅,填寫的會計利潤表和申報利潤表不一致,今天稅務(wù)局聯(lián)系我了,我需要怎么解決?

84785033| 提問時間:11/05 17:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你看哪個是正確的,然后去修改錯誤的
11/05 17:33
84785033
11/05 20:50
已經(jīng)過期了,得去稅務(wù)局修改報表嗎?
宋生老師
11/05 20:50
您好,現(xiàn)在稅務(wù)局找你了,你問問他的意思,正常只能修改上個季度
84785033
11/05 20:53
哦哦好的,現(xiàn)在是第四季度初,這是第二季度錯誤了,不知道啥情況呢,謝謝老師!
宋生老師
11/05 22:15
你好。不用客氣的了。晚安
84785033
11/06 11:35
老師好,我們公司提交股轉(zhuǎn)在自然人電子稅務(wù)局里填寫有個相關(guān)稅費都是什么?怎么填?
宋生老師
11/06 11:38
你好,這個是看轉(zhuǎn)讓的時候有沒有盈利,有盈利的話需要交個稅。
84785033
11/06 12:02
公司已實繳,溢價5000元股轉(zhuǎn),需要交個稅1000
宋生老師
11/06 12:02
你好,是的,就是這樣子理解。
84785033
11/06 13:22
打擾了老師,我們注冊資本實繳1000萬,溢價5000元轉(zhuǎn)讓,雙方都交印花稅,印花稅一共是多少?
宋生老師
11/06 13:30
你好,這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓是萬分之五
84785033
11/06 13:45
印花稅不是雙方都要交嗎?那是不是10005000×0.0005×2?
宋生老師
11/06 13:46
你好,是的,印花稅是雙方交的。
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