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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到以前年度的場(chǎng)地出租費(fèi),怎么入賬?以前不知道有這筆收入,也沒(méi)有掛帳
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好,計(jì)入管理費(fèi)用-租金
11/05 16:47
84784956
11/05 16:48
收到別人給我們單位的租金
劉艷紅老師
11/05 16:49
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84784956
11/05 16:52
以前年度的也這樣做嗎?不需要調(diào)整以前年度損益嗎?
劉艷紅老師
11/05 16:53
借:銀行存款
貸:以前年度損蓋調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
84784956
11/05 16:56
您是老師嗎?
84784956
11/05 16:57
同一個(gè)問(wèn)題變了三回了
劉艷紅老師
11/05 17:01
以前收到是計(jì)入以前年度損益調(diào)整,是我沒(méi)看清,不好意思,前面你收到,銀行賬是怎么做的了
劉艷紅老師
11/05 17:03
你前面銀行如果不做,那銀行賬肯定也對(duì)不上,
劉艷紅老師
11/05 17:04
借:沖以前你做銀行賬對(duì)應(yīng)的科目
貸:以前年度損蓋調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配-未分配
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