問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)下稅款所屬期9月產(chǎn)生2萬(wàn)增值稅,10月申報(bào)9月的增值稅并在10月扣款2萬(wàn)增值稅,那在9月跟10分分別如何做這2筆分錄?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:11/04 23:38
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聽(tīng)風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,法律職業(yè)資格證(A證)
您稍等。。。。我給您寫一下,5分鐘
11/04 23:40
聽(tīng)風(fēng)老師
11/04 23:46
9月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-出未交增值稅? ? 2 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? ?2 10月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?2 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)? ?2 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)2 ? ?貸:銀行存款? ?2 你就按這個(gè)模板來(lái)做就OK了
84784988
11/04 23:53
老師,為啥要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個(gè)科目,這個(gè)科目不是繳納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理?
聽(tīng)風(fēng)老師
11/05 00:00
不好意思,是我打錯(cuò)了,用這個(gè)分錄就可以了。。。。唉,好尷尬。。。。翻車了。 我重新給你寫一下,前面分錄有一個(gè)二級(jí)不對(duì)。。 9月 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 2 ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?2 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?2 ? ? ? 貸:銀行存款? ?2
84784988
11/05 00:01
下面這筆分錄應(yīng)該是10月做對(duì)吧?
聽(tīng)風(fēng)老師
11/05 00:03
對(duì),下面這筆分錄是10月做的。我再給您一個(gè)截圖,再次抱歉 ,不好意思
84784988
11/05 00:05
那這樣一借一貸抵消了后,借方不是還剩一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?
聽(tīng)風(fēng)老師
11/05 00:08
這個(gè)不影響的。 因?yàn)?,他們都? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?這個(gè)科目下。 實(shí)現(xiàn)剩下的這二筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 2 ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)2? ?(這個(gè)是你原來(lái)就有的) 最后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?(二級(jí)科目是為零的)
84784988
11/05 00:10
有點(diǎn)不太懂
聽(tīng)風(fēng)老師
11/05 00:18
這樣完整的寫一次 業(yè)務(wù)是我假設(shè)的 (1) 9月 借:銀行存款? ?17.38 ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?15.38 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? ?2 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? ?2 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?2? ?************ 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?2? ?************ ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?2 10月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 2 ? ?貸:銀行存款? ? 2 我用? 星號(hào)? ?標(biāo)注出來(lái)的2筆分錄,一貸一借,余額就是為 0? 了。。 您?看看,還有什么疑問(wèn)的話,咱們?cè)儆懻摗?/div>
84784988
11/05 00:26
你這筆分錄考慮是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)目抵扣的情況,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)目抵扣了1,實(shí)際9月只要交1的增值稅,那賬務(wù)處理也是這樣?
聽(tīng)風(fēng)老師
11/05 00:28
是的,沒(méi)有考慮進(jìn)項(xiàng),就是您問(wèn)的簡(jiǎn)化版,我再寫一上考慮了進(jìn)項(xiàng)的分錄。 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? ?3 ? ?貸:?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ?1 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?2? ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?2? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?2
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