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老師好:公司收到的進項專票的稅額,因公司開出的發(fā)票都是免稅,進項稅額之前都是放在應交稅費-進項稅額的借方. 現(xiàn)在把所有的進項做了不抵扣勾選后怎么做賬?

84785003| 提問時間:11/04 19:39
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蘭心
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,把應交稅費進項稅額轉出到成本。
11/04 19:40
84785003
11/04 19:41
這個怎么
84785003
11/04 19:42
這個要怎么轉,沒有處理
蘭心
11/04 19:45
借:庫存商品/原材料(根據(jù)進項發(fā)票對應的資產(chǎn)科目) 貸:應交稅費-進項稅額(紅字)
84785003
11/04 20:08
老師公司開岀的銷項是免稅發(fā)票,進項稅額可以入成本?是一般納稅人
蘭心
11/04 20:17
你開出的是免稅發(fā)票,沒有銷項稅額,那么也就不能抵扣進項。你就把收到的專用發(fā)票當普通發(fā)票處理就好了。
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