問題已解決

老師,成本發(fā)票沒辦法10月拿到,11月才拿到,10月報企業(yè)所得稅的時候,可以把沒拿到發(fā)票的成本先用到10月嗎?還是成本只能做到11月,因為如果不把成本坐上去,10月的企業(yè)所得稅要交很多

84784956| 提問時間:11/04 17:51
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好!按照稅法規(guī)定,企業(yè)所得稅的成本費用確認必須依據(jù)有效的發(fā)票和憑證。如果10月份沒有拿到發(fā)票,那么這部分成本只能在獲取發(fā)票的11月份進行確認和報稅。所以,10月的企業(yè)所得稅計算不能包括這部分成本。希望這能幫到你!
11/04 17:53
小智老師
11/04 18:02
可以的。如果在2023年的企業(yè)所得稅預(yù)繳中因為某些成本未能及時扣除而多繳了稅,這部分多繳的稅款可以在2024年進行年度匯算清繳時進行調(diào)整。如果確實存在多繳稅款,這部分稅款是可以申請退還的。
小智老師
11/04 18:08
申請退稅的過程涉及提交相關(guān)的財務(wù)資料和稅務(wù)申報表,以證明多繳稅款的情況。只要資料齊全、準確,通常來說,退稅的流程是標準的,不會特別困難。可以按照當?shù)囟悇?wù)局的具體指引來操作。
小智老師
11/04 18:08
申請退稅的過程涉及提交相關(guān)的財務(wù)資料和稅務(wù)申報表,以證明多繳稅款的情況。只要資料齊全、準確,通常來說,退稅的流程是標準的,不會特別困難??梢园凑债?shù)囟悇?wù)局的具體指引來操作。
小智老師
11/04 18:36
不客氣,有其他財稅問題也可以隨時問我,很樂意幫助你!
84784956
11/04 18:00
那10月交的企業(yè)所得稅,11月拿到成本票,11月后沒有收入了,那2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時,多交的企業(yè)所得稅能退嗎
84784956
11/04 18:05
難申請退回嗎
84784956
11/04 18:05
沒操作過
84784956
11/04 18:32
謝謝老師
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