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老師,請(qǐng)問報(bào)銷職工的住院費(fèi)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

84784983| 提問時(shí)間:11/04 16:05
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
職工住院費(fèi)報(bào)銷在賬務(wù)處理上通常歸類為“福利費(fèi)”。在做賬時(shí),借方記入“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”,貸方則對(duì)應(yīng)銀行存款或應(yīng)付職工薪酬,具體取決于支付方式。這樣的處理有助于準(zhǔn)確反映公司對(duì)員工福利的支出。
11/04 16:09
84784983
11/04 16:14
那他單獨(dú)對(duì)個(gè)人的話,不要做其他應(yīng)付款嗎?
堂堂老師
11/04 16:18
如果是直接支付給個(gè)人的住院費(fèi),可以直接借記“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”,貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”,而不需要通過其他應(yīng)付款賬戶。這樣做可以直接反映出款項(xiàng)的支付情況。
84784983
11/04 16:36
沒有直接支付,先掛賬就是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬?
堂堂老師
11/04 16:38
是的,如果先掛賬未直接支付,可以借記“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”,貸記“應(yīng)付職工薪酬”。這樣的處理反映了公司承諾支付但尚未實(shí)際支付的住院費(fèi)用。待實(shí)際支付時(shí),再將“應(yīng)付職工薪酬”轉(zhuǎn)為“銀行存款”或“現(xiàn)金”。這樣可以確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。
84784983
11/04 16:44
好的,謝謝老師。
堂堂老師
11/04 16:47
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