問題已解決

你好老師,我有一臺(tái)設(shè)備,跨年原價(jià)退回(開了紅字發(fā)票),分錄怎么寫?要不要走固定資產(chǎn)清理科目?

84784967| 提問時(shí)間:11/04 14:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借應(yīng)付賬款 貸,固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 之前的折舊借累計(jì)折舊貸利潤分配未分配利潤。今年的折舊借累計(jì)折舊貸管理費(fèi)用等。
11/04 14:52
郭老師
11/04 14:52
這個(gè)需要原路橫沖的。
84784967
11/04 14:59
好的,謝謝老師
郭老師
11/04 15:00
不用客氣 工作愉快
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