問題已解決

老師 請問一下我們開了一張專票給客戶 然后我們10月份的稅以及報了 現(xiàn)在他們合同單價又改了 發(fā)票要重新開 那我們現(xiàn)在要怎么做呀?我可以把申報的作廢,然后把11月開的發(fā)票紅沖 完了之后再重新報稅可以嘛?

84784964| 提問時間:11/04 14:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個10月份的稅不用去更改。
11/04 14:46
84784964
11/04 14:47
前面發(fā)票單價和后面發(fā)票單價不一樣可以嘛?
84784964
11/04 14:47
他們現(xiàn)在要改合同單價啊
宋生老師
11/04 14:47
你11月份的時候紅字沖減之前的發(fā)票,然后再按正確的重新開。 10月份的發(fā)票跟申報正常做就好了。
84784964
11/04 14:54
那到時候11月份重新開了之后 就不會涉及到稅錢了是嗎?
宋生老師
11/04 14:54
你好,一正一負,只會涉及到差異的部分。
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