問題已解決

老師好,請(qǐng)問我們賣了固定資產(chǎn)也開了票收到了款,分錄該怎么做。

84785040| 提問時(shí)間:11/04 11:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
11/04 12:00
84785040
11/04 12:02
那我開票做的應(yīng)收怎么沖掉呢
家權(quán)老師
11/04 12:03
不是已經(jīng)收到款了?當(dāng)時(shí)沒收款就掛應(yīng)收賬款,收到款時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
84785040
11/04 12:05
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢,在哪里體現(xiàn)
84785040
11/04 12:25
可以這樣做嗎,借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金(開票) 借,固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)(賣掉) 借營(yíng)業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理(清理殘值)
家權(quán)老師
11/04 14:17
那個(gè)不體現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目的,都是我寫的 變賣開票 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
84785040
11/04 14:18
那申報(bào)的時(shí)候這個(gè)開票的稅前收入要申報(bào)進(jìn)去嗎
家權(quán)老師
11/04 14:20
是的,申報(bào)增值稅還是按開票不含稅收入申報(bào)
84785040
11/04 14:27
但帳上不做收入,這就是稅企差異是吧
家權(quán)老師
11/04 14:27
是的,那個(gè)是稅會(huì)差異,很正常的
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