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公司開增值稅票賣二手車怎么做分錄,實際收到款,比凈值少
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速問速答清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理
? ? ? ? 累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1%
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
02/28 14:56
84784998
02/28 15:00
假如賣了不含稅90000,稅金1000,銀行已收款91000。1月底賬面凈值95000,2月底賬面凈值是93000的話,分錄怎么寫
84784998
02/28 15:01
車是2月中旬賣的
家權(quán)老師
02/28 15:10
借:銀行存款??你實際收到的錢
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(,
84784998
02/28 15:24
然后是? 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入?
84784998
02/28 15:25
2月末的凈值是0嗎?
家權(quán)老師
02/28 15:26
是的,就是那樣子的。
84784998
02/28 15:28
固定資產(chǎn)清理是看1月底凈值與賣車不含稅金額差還是2月底凈值與不含稅差?
家權(quán)老師
02/28 15:30
先看看我寫的分錄的思路,不懂再問哈
84784998
02/28 15:36
收到的款與凈值差額怎么處理
家權(quán)老師
02/28 15:40
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借:營業(yè)外支出/收入
貸:固定資產(chǎn)清理
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