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老師,公司要轉(zhuǎn)讓了,轉(zhuǎn)讓前都需要檢查處理那些賬務(wù)呢

84784976| 提問時(shí)間:11/03 15:46
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 要檢查往來賬,檢查盤點(diǎn)相關(guān)的銀行存款、庫存現(xiàn)金、庫存商品、固定資產(chǎn)
11/03 15:47
84784976
11/03 15:51
往來賬、銀行存款、庫存現(xiàn)金、庫存商品是指余額正確嗎
小菲老師
11/03 15:53
同學(xué),你好 嗯嗯是的
84784976
11/03 15:54
庫存商品不需要都處理掉嗎? 固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)需要檢查什么呀,賬面還有余額,需要做資產(chǎn)清理都處理掉嗎?
小菲老師
11/03 16:01
同學(xué),你好 庫存商品不需要都處理掉嗎? 如果收購(gòu)方要購(gòu)買,就不用處理 固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)需要檢查什么呀,盤點(diǎn)是否存在,如果收購(gòu)方要購(gòu)買,就不用處理
84784976
11/03 16:04
賬上有好多的資產(chǎn),大多數(shù)都已經(jīng)折舊完了,只有少部分有賬面價(jià)值,處理的話只處理賬面有金額的,還是全部處理呀
小菲老師
11/03 16:06
同學(xué),你好 只處理賬面有金額的
84784976
11/03 16:09
那公司欠股東的錢怎么平掉呀,公司也收入,沒錢還了,股東也是公司的法人
84784976
11/03 16:10
對(duì)了,老師賬上的進(jìn)項(xiàng)稅是不也得消化掉啊,消化掉再轉(zhuǎn)讓是不對(duì)我們更好一些
小菲老師
11/03 16:11
同學(xué),你好 實(shí)收資本投入了嗎
84784976
11/03 16:13
章程上是500萬,賬上實(shí)收資本有200萬,現(xiàn)在還欠股東500多萬
小菲老師
11/03 16:13
同學(xué),你好 那先讓股東投入300萬,然后在還給股東
84784976
11/03 16:14
股東給公司轉(zhuǎn)款時(shí)有的備注了借款
小菲老師
11/03 16:15
同學(xué)你好 那不行的
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