當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司是小規(guī)模公司,收物業(yè)租金管理費(fèi)的,十一搞活動(dòng)的禮品是從商場某一電器拿的貨,貨款用來抵消電器商鋪欠我們的租金,那么這分錄怎么做?能借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)收-租金,這樣子嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,可以的可,內(nèi)賬可以這樣做。不過正規(guī)的方式是借,庫存商品貸,應(yīng)收賬款。
然后再使用這個(gè)庫存商品,借銷售費(fèi)用貸。其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
11/01 16:11
84785042
11/01 16:13
但是對(duì)方?jīng)]開票給我們,
宋生老師
11/01 16:14
你好,這個(gè)你可以去找對(duì)方,讓對(duì)方開呀。
84785042
11/01 16:15
對(duì)方就是不愿意開,直接抵他欠我們的租金管理費(fèi),相互抵
宋生老師
11/01 16:17
你不愿意開也可以按實(shí)際入賬,但是沒有發(fā)票。不能稅前扣除。
閱讀 135