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老師您好,請問生產(chǎn)型出口企業(yè)申報出口退稅怎么申報?

84784980| 提問時間:10/31 09:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
生產(chǎn)型出口企業(yè)申報出口退稅的一般流程如下: 準備工作: 已取得自營出口資格; 辦理了海關電子口岸卡; 稅局出口退稅資格已審核通過; 出口企業(yè)為一般納稅人。 下載安裝出口退稅相關軟件: 下載出口退稅網(wǎng)程序; 下載安裝 “生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)”(請盡量按默認路徑安裝)。 系統(tǒng)設置: 打開桌面上的 “生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)”,用戶名輸入 sa,密碼為空,確定。錄入準備申報的當期所屬期(與增值稅申報期限一致)。 進行企業(yè)信息設置,修改企業(yè)代碼、納稅人識別號、退稅登記證號、退稅登記日期、納稅人類別、計稅計算方法(購進法錄入 “2”)、進料計算方法(購進法錄入 “2”)、分類管理代碼、稅務機關代碼、稅務機關名稱等,檢查無誤后點 “保存” 按鈕。 錄入退稅申報數(shù)據(jù): 有進料加工業(yè)務的企業(yè),備案當月,在退稅申報系統(tǒng)中點擊 “向?qū)А?第一步 “免抵退明細數(shù)據(jù)采集”-“進料加工手冊登記錄入”,點 “增加” 按鈕,錄完點 “保存” 按鈕;料件進口當月,在退稅申報系統(tǒng)中點擊 “向?qū)А?第一步 “免抵退明細數(shù)據(jù)采集”-“進口料件明細申報錄入”,點 “增加” 按鈕,錄完點 “保存” 按鈕。 “向?qū)А?第一步 “免抵退明細數(shù)據(jù)采集”-“出口貨物明細申報錄入”,錄入申報期當期發(fā)生的且做帳務處理的所有出口明細(無進料加工的企業(yè)從此步做起),點 “增加” 按鈕,錄完點 “保存” 按鈕。 “向?qū)А?第一步 “免抵退明細數(shù)據(jù)采集”-“收齊出口單證明細錄入”,將前期單證不齊本期做收齊的處理,點 “修改” 按鈕,錄完點 “保存” 按鈕。 生成預申報數(shù)據(jù)。 網(wǎng)上預申報和查看預審反饋:登錄電子稅務局,在出口退稅管理模塊進行相關操作。 讀入預審反饋,生成明細申報數(shù)據(jù)。 錄入單證備案數(shù)據(jù):在申報系統(tǒng)中,點 “基礎數(shù)據(jù)采集”-“企業(yè)經(jīng)營情況”-“出口貨物單證備案目錄錄入”,點 “增加” 按鈕,根據(jù)相關單證的編號,錄入此批出口的單證備案數(shù)據(jù)。 生成匯總表:進入免抵退匯總表錄入,點擊 “增加”,回車鍵,系統(tǒng)會自動帶出相關數(shù)據(jù)(涉及納稅表出口銷售累加、納稅表不得抵扣累加、期末留抵稅額三項數(shù)據(jù)的填寫),填寫完畢后點擊保存,退出匯總表附表。 生成免抵退申報數(shù)據(jù)并保存:插入金稅盤或稅控盤,進行數(shù)據(jù)一致性檢查,直到提示無問題后點擊生成免抵退申報數(shù)據(jù),將生成好的申報材料保存在主機文件夾下歸檔備用。 電子稅務局上傳申報資料:登錄電子稅務局,點擊 “我要辦稅”-“出口退稅管理”-“免退稅數(shù)據(jù)申報”-“免抵退數(shù)據(jù)自檢”,上傳申報資料,等待系統(tǒng)自檢。若系統(tǒng)提示有疑點,需排查疑點問題后再上傳自檢。自檢通過后點擊轉(zhuǎn)正式申報,然后請稅局老師審核。
10/31 09:58
84784980
10/31 10:23
出口退稅系統(tǒng)網(wǎng)址是哪個?網(wǎng)上好多是廣告
84784980
10/31 10:23
當月開了出口發(fā)票當月沒申報退稅呢?
樸老師
10/31 10:24
電子稅局里面操作的
84784980
10/31 10:26
出口退稅的相關軟件呢?
樸老師
10/31 10:30
現(xiàn)在都是電子稅局里面操作的
84784980
10/31 10:32
不需要重新下載什么退稅軟件吧?
樸老師
10/31 10:37
同學你好 這個不需要的
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