問(wèn)題已解決

老板拿來(lái)不是用于公司經(jīng)營(yíng)的費(fèi)用票據(jù)報(bào)銷(xiāo),可以報(bào)銷(xiāo)嗎,不可以稅前扣除吧,老板讓報(bào)銷(xiāo)是不是得必須報(bào)銷(xiāo)呢,有公轉(zhuǎn)私的風(fēng)險(xiǎn)嗎,會(huì)計(jì)有責(zé)任嗎,可以不入賬嗎

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:10/30 22:49
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,給老板報(bào)銷(xiāo),不是經(jīng)營(yíng)的成本費(fèi)用,我們?cè)谀甓葏R繳時(shí)納稅調(diào)增就沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)了
10/30 22:50
84785004
10/31 08:06
會(huì)計(jì)做賬不是要對(duì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)嗎,如果金額大且明知道不是用于公司運(yùn)營(yíng)的,會(huì)有公轉(zhuǎn)私的風(fēng)險(xiǎn)嗎,會(huì)計(jì)需要承擔(dān)責(zé)任嗎
廖君老師
10/31 08:12
您好,我們是為真實(shí)性負(fù)責(zé),年度所得稅匯繳把不真實(shí)的都納稅調(diào)增了呀。因?yàn)檫@部分費(fèi)用不扣減利潤(rùn),稅法上的利潤(rùn)多了,以后分紅是要交個(gè)人所得稅的,不存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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