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公司先收到一部分預收賬款,做的會計分錄為借銀行存款,貸預收賬款。現(xiàn)在工程結(jié)束了,我們開了發(fā)票全額發(fā)票,對方支付了剩余款項,如何做分錄?

84784952| 提問時間:2024 10/30 14:54
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
當工程結(jié)束并且你們開出了全額發(fā)票,首先需要轉(zhuǎn)移預收賬款到實際收入賬戶。會計分錄為:借預收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入(或其他相應的收入科目)。對于客戶支付的剩余款項,分錄則是:借銀行存款,貸應收賬款(如果對方即時支付剩余款項,則直接貸銀行存款)。
2024 10/30 14:58
84784952
2024 10/30 15:08
假如之前收了500元,還剩500未支付。對于客戶支付的剩余款項,能否這樣做分錄借銀行存款500,借預收賬款500。貸主營業(yè)務(wù)收入1000。
小智老師
2024 10/30 15:10
這個分錄不正確。正確的處理方式應該是分兩步進行: 1. 將之前的預收賬款轉(zhuǎn)為收入:借預收賬款500,貸主營業(yè)務(wù)收入500。 2. 處理剩余款項的收入:借銀行存款500,貸主營業(yè)務(wù)收入500。 這樣既清晰地反映了預收款項轉(zhuǎn)為實際收入,也正確記錄了新收到的款項。
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