問題已解決
有內銷也有外銷,銷項稅額10萬,進項稅額20萬,可以退稅10萬,退稅的分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答當你有退稅金額時,可以這樣做會計分錄:借方“應收賬款”或“銀行存款”10萬元,貸方“應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)”10萬元。這樣處理,就反映了退稅金額回到公司賬上的情況。
10/28 19:33
84784985
10/28 19:42
出口退稅分錄這樣做?你懂不懂的?不懂就別接,打字很累的
小智老師
10/28 19:45
對于出口退稅的會計分錄,通常是這樣處理的:借方“應收賬款”或“銀行存款”10萬元,貸方“應交稅費—應交增值稅(出口退稅)”10萬元。這樣的分錄反映了退還給企業(yè)的出口退稅金額。希望這能幫到你!如果還有其他問題,隨時可以問我。
84784985
10/28 19:52
剛才怎么說進項稅額轉出?
小智老師
10/28 19:54
抱歉,之前的回答有誤。正確的出口退稅會計分錄應該是:借方“銀行存款”10萬元,貸方“應交稅費—應交增值稅(出口退稅)”10萬元。這樣正確反映了出口退稅的財務處理。感謝指正,如果還有其他問題,歡迎繼續(xù)提問。
84784985
10/28 19:58
應交稅費_應交增值稅(出口退稅)余額在貸方了,如果余額平分錄怎么做?
小智老師
10/28 20:00
如果“應交稅費—應交增值稅(出口退稅)”賬戶的貸方余額需要清零,可以做如下會計分錄:借方“應交稅費—應交增值稅(出口退稅)”,貸方“其他應付款”或相應的財務調整賬戶。這樣的分錄可以平掉貸方的余額。如果有其他疑問,歡迎繼續(xù)提問。
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10/28 20:02
你根本不懂,浪費時間
小智老師
10/28 20:04
抱歉,之前的回答可能沒有完全符合您的需求。如果您還有具體的財務問題或需要進一步的解釋,請重新提問,我會盡力為您提供準確的幫助。
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