問(wèn)題已解決

有內(nèi)銷也有外銷,銷項(xiàng)稅額10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額20萬(wàn),可以退稅10萬(wàn),退稅的分錄怎么做?

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:10/28 19:29
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)你有退稅金額時(shí),可以這樣做會(huì)計(jì)分錄:借方“應(yīng)收賬款”或“銀行存款”10萬(wàn)元,貸方“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”10萬(wàn)元。這樣處理,就反映了退稅金額回到公司賬上的情況。
10/28 19:33
84784985
10/28 19:42
出口退稅分錄這樣做?你懂不懂的?不懂就別接,打字很累的
小智老師
10/28 19:45
對(duì)于出口退稅的會(huì)計(jì)分錄,通常是這樣處理的:借方“應(yīng)收賬款”或“銀行存款”10萬(wàn)元,貸方“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)”10萬(wàn)元。這樣的分錄反映了退還給企業(yè)的出口退稅金額。希望這能幫到你!如果還有其他問(wèn)題,隨時(shí)可以問(wèn)我。
84784985
10/28 19:52
剛才怎么說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
小智老師
10/28 19:54
抱歉,之前的回答有誤。正確的出口退稅會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借方“銀行存款”10萬(wàn)元,貸方“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)”10萬(wàn)元。這樣正確反映了出口退稅的財(cái)務(wù)處理。感謝指正,如果還有其他問(wèn)題,歡迎繼續(xù)提問(wèn)。
84784985
10/28 19:58
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(出口退稅)余額在貸方了,如果余額平分錄怎么做?
小智老師
10/28 20:00
如果“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)”賬戶的貸方余額需要清零,可以做如下會(huì)計(jì)分錄:借方“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)”,貸方“其他應(yīng)付款”或相應(yīng)的財(cái)務(wù)調(diào)整賬戶。這樣的分錄可以平掉貸方的余額。如果有其他疑問(wèn),歡迎繼續(xù)提問(wèn)。
84784985
10/28 20:02
你根本不懂,浪費(fèi)時(shí)間
小智老師
10/28 20:04
抱歉,之前的回答可能沒(méi)有完全符合您的需求。如果您還有具體的財(cái)務(wù)問(wèn)題或需要進(jìn)一步的解釋,請(qǐng)重新提問(wèn),我會(huì)盡力為您提供準(zhǔn)確的幫助。
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