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老師您好,這個該咋整?我們8月開票紅沖了往年的數(shù),然后去大廳更改往年申報表后產(chǎn)生稅款,發(fā)現(xiàn)可以先扺后退,就選了這個先扺后退,后面一申請結(jié)果就是如圖,那我這個是要咋整啊

84785046| 提問時間:10/28 14:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你的圖上是什么樣的
10/28 14:26
84785046
10/28 14:27
是這樣子的,咋整呀
宋生老師
10/28 14:28
你這個欠稅,你問一下老板,看老板打算怎么還,或者什么時候還。
84785046
10/28 14:34
我們8月有紅沖一筆一樣金額的,不能對沖掉嗎?這個圖是讓我們交稅的意思嗎?清欠計劃表這個
宋生老師
10/28 14:35
你好,是的,是讓你們確定打算什么時候交稅?每次交多少?
宋生老師
10/28 14:35
這個表就是起這個作用的。
84785046
10/28 14:38
那我們8月紅沖的那筆呢?不能對沖了?
宋生老師
10/28 14:39
你好,這個你開的紅字的部分正常在申報的時候在申報表上就可以體檢。
宋生老師
10/28 14:39
這個你開的紅字的部分正常在申報的時候在申報表上就可以抵減
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