問(wèn)題已解決

如果我8月份多上了一筆管理費(fèi)用,現(xiàn)在第三季度企業(yè)所得稅也繳費(fèi)完了,針對(duì)8月份的這張憑證,現(xiàn)在我該如何處理

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:10/28 10:36
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!如果你在8月份多計(jì)了一筆管理費(fèi)用,可以在當(dāng)前月份做一筆沖銷分錄,即借記管理費(fèi)用、貸記相關(guān)科目(如銀行存款或應(yīng)付賬款),以糾正之前的會(huì)計(jì)錯(cuò)誤。這樣可以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。同時(shí),之前多繳的稅款可以在下次申報(bào)時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
10/28 10:40
84784987
10/28 10:49
代帳公司的帳,現(xiàn)在是在保證當(dāng)季企業(yè)所得稅不動(dòng)的情況下,這個(gè)憑證不管她,能否做到下個(gè)季度紅沖
堂堂老師
10/28 10:51
可以的,如果不影響當(dāng)季的企業(yè)所得稅申報(bào),你可以選擇在下一個(gè)季度開(kāi)始時(shí)進(jìn)行紅沖處理。這樣做可以幫助你調(diào)整下個(gè)季度的財(cái)務(wù)記錄,確保整年的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。不過(guò),記得在做紅沖時(shí)詳細(xì)記錄原因和對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)期間,以保持賬務(wù)的透明和規(guī)范。
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