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老師就是我們收到別人轉(zhuǎn)的95萬元,我們要轉(zhuǎn)給替別人轉(zhuǎn)給另外一個公司35萬元,剩下的65萬元抵貨款,但是今年抵不完,要跨年,對公司有什么影響嗎,我們替別人吧錢轉(zhuǎn)給另外的公司需要哪些手續(xù)啦?

84785022| 提問時間:10/28 10:24
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
收到95萬元后,轉(zhuǎn)出35萬元給其他公司,確保有相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證和合同協(xié)議,以證明資金流向。剩余的65萬元如果作為貨款抵扣,未完全抵扣的部分會在財務(wù)報表中體現(xiàn)為預(yù)收款項,跨年處理時要注意收入確認(rèn)的時間點,以符合會計準(zhǔn)則。至于轉(zhuǎn)賬手續(xù),需要根據(jù)銀行及公司內(nèi)部控制流程來操作,確保所有交易都有完備的文件記錄。
10/28 10:26
84785022
10/28 10:31
需要我們代支付的公司給了代支付協(xié)議,
堂堂老師
10/28 10:33
有代支付協(xié)議在手是很好的,這樣可以明確雙方的責(zé)任和義務(wù)。在執(zhí)行支付時,確保按照協(xié)議的條款進(jìn)行操作,同時保留好相關(guān)的支付證明和會計憑證,以便日后核對和審計使用。這樣做可以幫助確保財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
84785022
10/28 10:33
后面的60萬元,我作為預(yù)收賬款,分批來確認(rèn)收入
堂堂老師
10/28 10:35
將未抵扣完的60萬元作為預(yù)收賬款處理是正確的。在確認(rèn)收入時,根據(jù)實際交付貨物或服務(wù)的進(jìn)度來逐步轉(zhuǎn)換預(yù)收賬款為實際收入。這種做法有助于正確反映收入的實際情況,并確保財務(wù)報表的真實性和公允性。記得根據(jù)具體的會計政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來操作,以保證會計處理的合規(guī)性。
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