問題已解決

我們公司現(xiàn)在用財(cái)務(wù)軟件建賬,是不是直接把期初余額錄過來就可以做賬了?

84784982| 提問時(shí)間:2024 10/27 11:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
您好, 是的,就是這樣的
2024 10/27 11:25
84784982
2024 10/27 11:34
怎么去核對期末余額是否正確?老師
劉艷紅老師
2024 10/27 11:35
把前面的科目余額表導(dǎo)出來,用這個(gè)來建期初,和這個(gè)一致就可以
84784982
2024 10/27 11:42
關(guān)鍵是前面 科科目余額表也不知道對不對啊,前一任會(huì)計(jì)走了,斷了幾個(gè)月的賬
劉艷紅老師
2024 10/27 11:43
資產(chǎn)負(fù)債表是對的吧,報(bào)到稅務(wù)局這個(gè),只要這個(gè)對上就可以
84784982
2024 10/27 11:47
對不上,沒有數(shù)據(jù)對得上
劉艷紅老師
2024 10/27 11:48
那你按資產(chǎn)負(fù)債表來錄期初,這個(gè)對外的就是正確的
84784982
2024 10/27 12:18
財(cái)務(wù)報(bào)表和實(shí)際不相符,老師
劉艷紅老師
2024 10/27 12:21
按報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表來錄期初
84784982
2024 10/27 12:30
啊,報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表也是不對的,上一任的會(huì)計(jì)做不對,我核實(shí)過不對
劉艷紅老師
2024 10/27 12:32
那你按實(shí)際的來錄,把報(bào)表也更正下
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~