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老師我們開票給甲方603140.55工程款票,甲方只付給我們603000.差額140.55要怎么處理

84785041| 提問時(shí)間:10/25 10:30
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
差額可計(jì)入營業(yè)外支出
10/25 10:31
84785041
10/25 11:43
老師如果23年暫估成本130000元,24年匯算清繳前這些成本已提供過來了,那24年提供的這些成本要把23年的賬反結(jié)帳計(jì)入到23年里面嗎
文文老師
10/25 11:47
可以的?;蛘卟挥梅唇Y(jié)賬,直接附上發(fā)票
84785041
10/25 11:57
可以在24年紅沖23年暫估的成本,然后24年提供的成本直接入在24年可以嗎
文文老師
10/25 11:58
可以在24年紅沖23年暫估的成本,然后24年提供的成本直接入在24年,可以的。
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