問題已解決
本公司的應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款掛著同一家單位,期中應(yīng)付賬款:-1892952.12,應(yīng)收賬款:511200,其他應(yīng)收款:-6708896.11,年底如果進(jìn)行關(guān)賬,會計如何調(diào)整分錄,謝謝
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速問速答你好,你看你打算留哪一個科目,就把其他的科目清理掉。
10/25 09:52
84784971
10/25 09:59
這些公司其實都是相關(guān)聯(lián)公司,應(yīng)收應(yīng)付可以清理掉,會計分錄如何做,謝謝
宋生老師
10/25 10:00
你好,是這樣子的,你們這個應(yīng)收應(yīng)付的金額不一致,所以你肯定會要留一個科目有余額的,你打算留哪一個?
84784971
10/25 10:05
留應(yīng)收吧!
宋生老師
10/25 10:06
你好,那你借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)付賬款正數(shù)
然后借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)收款,正數(shù)
84784971
10/25 10:09
收到,謝謝老師
宋生老師
10/25 10:10
你好,不用客氣的了。
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