老師辛苦了,我有個(gè)疑問,還望老師解惑。 一家KTV是一般納稅人,銷售酒水和其他商品。 比如,酒水和各種商品的采購價(jià)格是500元,但是銷售出去的價(jià)格是700元。期間就有200元的差價(jià)。 如果吧這700元全部計(jì)入收入那么就要繳納13%的銷項(xiàng)稅,即便個(gè)體工商戶專票也只有1%的進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣。 如果與個(gè)體工商戶之間是代銷售,500元作為代銷售款,銷售出去的總價(jià)700-500的成本后的200元差價(jià)作為代銷受的部分的傭金,申報(bào)收入是否可以僅申報(bào)那200元。 分錄是否為: 借:銀行存款/現(xiàn)金 700 貸:其他應(yīng)付款 500 業(yè)務(wù)收入 176.99 增值稅銷項(xiàng) 23.01
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速問速答你好,你這個(gè)分錄是代銷得
10/24 11:45
84784947
10/24 15:24
老師,我的意思就是用代銷的方式經(jīng)營,這種可行性如何。采購大都是個(gè)體戶供貨,專票是1%可以抵扣銷項(xiàng)稅。700含稅申報(bào)增值稅就80多銷項(xiàng),采購500含稅折算出來也才5元不到進(jìn)項(xiàng)稅,抵扣后還要繳納75點(diǎn)銷項(xiàng)稅。用代銷方法,500作為其他應(yīng)付款,200作為含稅的收入,銷項(xiàng)稅23元。增值稅就剩下52元。只是不知道這種可行性如何。還望老師詳解。
暖暖老師
10/24 15:25
可以的,這個(gè)方式?jīng)]問題這樣看
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