問(wèn)題已解決

老師你好,增值稅申報(bào)時(shí),應(yīng)納稅額減征額,是怎么計(jì)算的?

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:10/21 13:50
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)納稅額減征額是指根據(jù)相關(guān)政策,對(duì)計(jì)算出的應(yīng)納稅額進(jìn)行減免的部分。通常需要根據(jù)稅務(wù)局的具體規(guī)定來(lái)計(jì)算,常見的是直接按一定比例或固定金額從應(yīng)納稅額中扣除。具體操作建議參照當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的規(guī)定或指南。
10/21 13:52
84784977
10/21 13:53
如果是報(bào)稅系統(tǒng)自己跳出來(lái)的數(shù)據(jù),需要修改嗎?不知道這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算的?
堂堂老師
10/21 13:56
如果是在報(bào)稅系統(tǒng)中自動(dòng)生成的數(shù)據(jù),一般情況下不需要修改,因?yàn)橄到y(tǒng)會(huì)按照預(yù)設(shè)的規(guī)則和稅率自動(dòng)計(jì)算。如果對(duì)數(shù)據(jù)有疑問(wèn),可以查看系統(tǒng)的幫助文檔或聯(lián)系技術(shù)支持了解具體的計(jì)算方法。如果依然不清楚或覺得數(shù)據(jù)有誤,建議咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問(wèn)。
84784977
10/21 14:11
如果有應(yīng)納稅額減征額,該如何做賬?寫會(huì)計(jì)分錄?
堂堂老師
10/21 14:13
如果有應(yīng)納稅額減征額,可以在應(yīng)交稅費(fèi)科目下設(shè)立一個(gè)明細(xì)科目記錄減征部分。會(huì)計(jì)分錄大致如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)納稅額減征額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 這樣記錄減少了應(yīng)交稅款的部分。具體分錄可能因公司實(shí)際情況有所不同,建議根據(jù)公司會(huì)計(jì)政策調(diào)整。
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