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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)教下,公司把銷樣的材料都做進(jìn)大貨成本里想,銷樣沒有做成本,現(xiàn)在導(dǎo)致無法給外貿(mào)公司開票,那外貿(mào)公司收到到的銷樣的錢怎么做賬?銷樣未報(bào)關(guān)。
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速問速答紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的成本就可以
借庫(kù)存商品
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
內(nèi)銷
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2024 10/20 17:32
84784967
2024 10/20 18:14
公司比較小對(duì)方加工廠也不想做這么細(xì)化,雖然金額不大但是款式很多,一筆筆沖也不行,沒有具體的成本
84784967
2024 10/20 18:16
簡(jiǎn)單點(diǎn)處理可以嗎?就是不要銷樣票也不付銷樣的錢,收匯如何做賬報(bào)稅?
郭老師
2024 10/20 18:51
做第二個(gè)確認(rèn)收入的就行了
郭老師
2024 10/20 18:52
不收錢的借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款。
收錢的借銀行存款,銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。
差額是做財(cái)務(wù)費(fèi)用。
84784967
2024 10/20 19:29
這就不涉及成本票了,也不用視同內(nèi)銷了吧
84784967
2024 10/20 19:31
就是站在外貿(mào)公司角度就直接把銷樣收到的錢,借方:計(jì)入銀行存款,貸方計(jì)入銷售費(fèi)用,是嗎?
郭老師
2024 10/20 19:36
轉(zhuǎn)內(nèi)銷
你看我給你寫了應(yīng)交稅費(fèi)
你都沒報(bào)關(guān)的
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84784967
2024 10/20 20:06
轉(zhuǎn)內(nèi)銷沒有成本票呀,也沒這項(xiàng)支出,其他應(yīng)付給誰?
郭老師
2024 10/20 20:14
沒有不做啊
不是寫了
哪里有其他應(yīng)付款科目
你圈出來
84784967
2024 10/21 14:52
不是說你寫的分錄有其他應(yīng)付款,我的意思是這個(gè)銷樣不是沒有成本嗎?如果做視同內(nèi)銷,是只做收入的分錄不做成本分錄是嗎?
郭老師
2024 10/21 14:56
成本早就已經(jīng)做了,不需要再重復(fù)做,相當(dāng)于是成本提前做了,現(xiàn)在只補(bǔ)收入就。
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