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計提工資是5000.個稅的150元,實付5000,這個怎么做賬
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速問速答您好,借:××費用(管理/銷售等)-工資 5000
貸:應付職工薪酬——工資 5000
借:應付職工薪酬——工資 5000 營業(yè)外支出 150 ( 這個不能稅前扣除,在年度匯繳時要納稅調增的
貸:應交稅費——應交個人所得稅150
銀行存款 5000
10/19 20:54
84784956
10/19 20:57
這個個稅工人個人承擔
廖君老師
10/19 20:57
您好,那為啥還發(fā)5000呀,不是有個稅150只能發(fā)4850
84784956
10/19 21:07
忘記扣這個個稅了,下個月可以扣嗎?
廖君老師
10/19 21:07
您好,可以的哦,就是這月多發(fā)了,下月少發(fā)就行了
84784956
10/19 21:11
這個月做賬做成,借主營業(yè)務收入5000貸應付職工薪酬4850
貸應繳稅費,個人所得稅,150,
廖君老師
10/19 21:12
您好,不對哦,為啥是收入呀
84784956
10/19 21:13
下個月沖銷這筆,借主營業(yè)務成本5000,貸應付職工薪酬,5000,等發(fā)放工資時把這150扣下
84784956
10/19 21:13
是成本打錯了
廖君老師
10/19 21:13
您好,是的,這樣做分錄可以的
84784956
10/19 21:16
那這個月報資產負債表,錯了,下個月紅沖這筆,這個月不改資產負債表了,可以嗎
廖君老師
10/19 21:18
您好,不有改負債表 ,負債表得要賣科目余額表來的,下月調整分錄了,科目余額同步變,負債表也是同步有
84784956
10/19 22:24
意思紅沖了就不用改了
84784956
10/19 22:26
個球工人自己承擔可以讓工人在app上自己交嗎?
廖君老師
10/19 22:26
您好,是的,不用改以前報表哦
84784956
10/19 22:27
老師看我這樣做可以嗎?
84784956
10/19 22:28
個稅工人自己在app交還是我們給墊付交了讓工人給我們報銷
廖君老師
10/19 22:31
您好,分錄不對,個稅要從應付職工薪酬?里扣下來的。
個稅是辦稅員申報的哦,不申報這些工資費用是不能稅前扣除的
84784956
10/19 22:36
那紅沖第一步那個對嗎,對就不紅沖了
84784956
10/19 22:37
這次沒有申報這150,下個月發(fā)工資一起申報
廖君老師
10/19 22:40
您好,紅沖那個分錄是對的,不用紅沖,是標準的
84784956
10/19 22:44
報稅沒申報這150
84784956
10/19 22:44
個人支付這150
廖君老師
10/19 22:46
您好,5000元工資沒有個稅的,扣下這150是交不到稅務局的,
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