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10/19 20:44
84785028
10/19 20:49
老師,7月份利潤總額是正數(shù),需不需計提所得稅?
郭老師
10/19 20:50
年累計利潤總額小于之前年度虧損的不需要
84785028
10/20 17:08
老師,請問企業(yè)是從年中注冊的,當(dāng)年所交的六稅兩費可以按小微企業(yè)減半征收嗎?
郭老師
10/20 17:12
你好當(dāng)月符合要求的
84785028
10/20 17:15
老師,我在百度里搜索了一下,是說必須要在匯算清繳之后才能判斷是不是屬于小微企業(yè),那我現(xiàn)在申報能不能按減半征收呢?
郭老師
10/20 17:16
不需要
看當(dāng)月的數(shù)據(jù)就可以
84785028
10/20 17:29
老師,我們這邊印花稅是按季度申報繳納,也就是說7、8月份的印花稅義務(wù)全部都是合并在9月份一起在10月份申報9月份數(shù)據(jù)時申報的,請問屬于7、8月份的印花稅是在7、8月份按權(quán)責(zé)發(fā)生制計提,還是合并在9月份一起計提?
郭老師
10/20 17:33
都可以
按季度繳納的一般按季度計提的
84785028
10/20 19:40
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表填的數(shù)據(jù)是季度的數(shù)據(jù)還是都是從1月到每人季度末的最后一個月的數(shù)據(jù)?
郭老師
10/20 19:40
1-本月份的
年累計
第三季度1-9月份的
84785028
10/20 19:57
老師,我這個財務(wù)報表里的利潤表數(shù)據(jù)本期金額和本年累計金額怎么要填一樣的啊,如果不一樣就會出現(xiàn)黃色提示,這是怎么回事?
郭老師
10/20 20:13
第三季度剛開始的嗎
本期7-9
本年1-9
84785028
10/20 20:23
老師,印花稅已申報并繳納,現(xiàn)在還有一個房租的租賃印花稅漏申報了,能不能更正加進去申報?
郭老師
10/20 20:30
你好可以的
可以更正
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