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月末要交增值稅,會計分錄怎么寫的

84785015| 提問時間:10/18 16:35
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 簡單說就是借記“應(yīng)交稅費(fèi)”,貸記“銀行存款”,表示用銀行存款交納增值稅。
10/18 16:39
84785015
10/18 16:47
老師我系統(tǒng)出來的和你不一樣, 借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣可以嗎?
堂堂老師
10/18 16:49
可以的,這是月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄,月初再從“未交增值稅”科目轉(zhuǎn)回“應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅”。你的處理是正確的。
84785015
10/18 16:54
不是直接應(yīng)交稅費(fèi)? 未交增值稅嗎?
84785015
10/18 16:54
交錢時候
84785015
10/18 16:55
我想問的是,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅額,這個余額是系統(tǒng)自己算出來的嗎?
堂堂老師
10/18 16:55
是的,轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是由系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)月應(yīng)交增值稅和已交增值稅計算出來的。交稅時,會計分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 系統(tǒng)會自動計算需要轉(zhuǎn)出的未交增值稅金額。
堂堂老師
10/18 16:57
是的,系統(tǒng)會自動計算當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅金額,你只需按實(shí)際繳納時做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣處理是對的。系統(tǒng)計算的金額可以直接使用。
堂堂老師
10/18 16:58
對的,系統(tǒng)會自動計算需要轉(zhuǎn)出的未交增值稅金額。交稅時,會計分錄就是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣處理是正確的。系統(tǒng)計算的金額可以直接使用。
84785015
10/18 17:03
好的,謝謝老師
堂堂老師
10/18 17:06
不客氣,有其他問題隨時問我。祝您工作順利!
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