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本月收到投資款,需要計提印花稅嗎?如果計提會計分錄怎么寫

84785017| 提問時間:2024 10/18 16:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,印花稅計提不計提都行,準(zhǔn)則里面規(guī)定的是不計提。如果你實際作帳計提不計提都可以 稅金及附加貸應(yīng)交稅費印花稅。
2024 10/18 16:21
郭老師
2024 10/18 16:21
忘了寫借了,借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費印花稅。
84785017
2024 10/18 16:23
不計提下個月繳納會計分錄怎么做
郭老師
2024 10/18 16:25
借、稅金及附加 貸、銀行存款
84785017
2024 10/18 16:35
計提吋: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 繳納時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
84785017
2024 10/18 16:37
稅金及附加月未怎么處理
郭老師
2024 10/18 16:39
借本年利潤 貸稅金及附加
84785017
2024 10/18 17:09
老師我報表不平,多出6.25元。這個月繳納個稅4088.60元.支付工資時扣掉4088.60元。我計提了印花稅6.25元,最后報表就不平了。老師給找找原因
郭老師
2024 10/18 17:13
哪里多出了6.25的。結(jié)轉(zhuǎn)損益是軟件自動的,你是手動做的是吧。
84785017
2024 10/18 17:14
我還手工賬
郭老師
2024 10/18 17:16
未分配利潤包含著本年利潤嗎?
84785017
2024 10/18 17:23
包括著本年利潤
郭老師
2024 10/18 17:24
應(yīng)交稅費有余額嗎?看下包含著印花稅嗎?
84785017
2024 10/18 17:24
老師看看
84785017
2024 10/18 17:25
會計分錄對嗎
郭老師
2024 10/18 17:29
你好,賬務(wù)處理是正確的。
84785017
2024 10/18 17:34
稅金及附加6.25元結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方,應(yīng)交稅費多出6.25元
84785017
2024 10/18 17:35
老師看一下
郭老師
2024 10/18 17:36
借貸能做平衡嗎?這里看不出來。
84785017
2024 10/18 17:40
憑證每張都只平衡的,結(jié)轉(zhuǎn)損益時多出6.25元
郭老師
2024 10/18 17:42
出過來的這個是科目余額表嗎?是的話,本年利潤的金額呢?然后未分配利潤的金額呢?資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤金額是多少?
84785017
2024 10/18 17:47
又重拍了一下
郭老師
2024 10/18 17:50
這里包含了6.25,把這些字都刪除行嗎?光剩個6.25。
郭老師
2024 10/18 17:50
自己再重新計算一下,我給你計算了,正確的借貸是平衡的。
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