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小規(guī)模企業(yè)所得稅是季度申報 比如10月份申報7-9月的時候利潤總額是個正數(shù) 比如正7萬 但是有以前年度虧損 把這7萬算上了 企業(yè)所得稅就不用交了 如果明年1月份申報10-12月份的時候 利潤總額還是正7萬 再用一次以前年度虧損 那這個以前年度虧損是用了7萬還是14萬?。?/p>

84785004| 提問時間:10/17 17:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
彌補虧損還是期望的。
10/17 17:40
郭老師
10/17 17:40
彌補虧損還是7萬的。
84785004
10/17 17:44
是以最后一次季度企業(yè)所得稅申報表中彌補以前年度虧損來算金額,因為那個表是的利潤總額是累計金額,可以這么理解嗎?
郭老師
10/17 17:46
是的對的,可以這么理解的
84785004
10/18 09:12
老師,我又想了想,兩個企業(yè)所得稅申報表里用了兩次7萬,以前年度虧損不應(yīng)該是14萬嗎?
郭老師
10/18 09:19
那你的收入也用了好幾次,你收入不是填寫的也是累計。
郭老師
10/18 09:19
一季度申報的時候,填了一次收入。 然后第二季度申報的時候,包含了第一季度的收入。 然后第三季度申報的時候,這個收入還包含著第一季度的。
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