問(wèn)題已解決

老師,5月份付的款,8月份才開(kāi)票過(guò)來(lái),8月份的發(fā)票能放到5月份當(dāng)時(shí)的付款單后面入賬嗎?

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:10/17 16:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以,會(huì)計(jì)處理應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,應(yīng)在實(shí)際收到發(fā)票的月份進(jìn)行入賬。所以這張發(fā)票應(yīng)該在8月份入賬。
10/17 16:37
84785028
10/17 16:44
反過(guò)來(lái),如果是5月份先開(kāi)票,6月才付款的話,5月份的發(fā)票可以放到6月份的付款單后面入賬吧?
小智老師
10/17 16:47
不可以,發(fā)票應(yīng)與付款匹配。即使先開(kāi)了發(fā)票,也應(yīng)在實(shí)際付款的月份記錄付款和對(duì)應(yīng)的費(fèi)用或成本。所以應(yīng)該在6月份入賬。
84785028
10/17 17:00
那這樣的話,例如2023年底支付的款項(xiàng),在2024年匯算清繳前取得發(fā)票的話,不能放在2023年里面,不能做稅前扣除了嗎?
小智老師
10/17 17:03
可以的,只要在2023年內(nèi)實(shí)際發(fā)生了支出,并在2024年匯算清繳前取得發(fā)票,可以在2023年度內(nèi)進(jìn)行稅前扣除。關(guān)鍵是要確保支出已實(shí)際發(fā)生。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~