問(wèn)題已解決

老師,我問(wèn)一下我報(bào)表里應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。 預(yù)收賬款也是負(fù)數(shù)。 那我怎么辦?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:10/17 14:59
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小智老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這可能是預(yù)收賬款實(shí)際上變成了應(yīng)收賬款,或是記賬錯(cuò)誤。建議你仔細(xì)檢查相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)和賬務(wù)處理,必要時(shí)調(diào)整賬目。
10/17 15:01
84784997
10/17 15:09
這個(gè)我要怎么調(diào)整科目。我現(xiàn)在要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表了,我分錄怎么做不會(huì)負(fù)數(shù)?
小智老師
10/17 15:12
你可以將負(fù)數(shù)的應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款相互沖抵,根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整分錄,比如借記應(yīng)收賬款,貸記預(yù)收賬款,確保報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。具體分錄需依據(jù)實(shí)際金額和公司賬務(wù)情況來(lái)定。
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