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老師,差額開票的話,本次扣除金額是根據實際發(fā)生的成本金額進行填列嗎?

84784991| 提問時間:2024 10/17 14:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,是的,就是這樣子的。
2024 10/17 14:51
84784991
2024 10/17 15:20
老師,如果我們差額征稅含稅銷售額是50萬,其中需要扣減的成本是含稅金額30萬,完整的體現差額征稅的會計分錄怎么做?
宋生老師
2024 10/17 15:20
你好,1、確認收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入應交稅費——簡易計稅(計提) 2、向被派遣員工支付薪酬,確認成本 借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬 3.取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務發(fā)生時 借:應交稅費——簡易計稅(扣減) 貸:主營業(yè)務成本 4.申報納稅時 借:應交稅費——簡易計稅(繳納) 貸:銀行存款
84784991
2024 10/17 15:25
好的明白了謝謝,另外,第3條里提到的增值稅扣稅憑證就是完稅證明嗎?
宋生老師
2024 10/17 15:26
你好是的就是這個了
84784991
2024 10/17 15:27
好的,謝謝
宋生老師
2024 10/17 15:28
你好,不用客氣的了。
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