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老師,差額開票的話,本次扣除金額是根據(jù)實(shí)際發(fā)生的成本金額進(jìn)行填列嗎?

84784991| 提問時(shí)間:10/17 14:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,就是這樣子的。
10/17 14:51
84784991
10/17 15:20
老師,如果我們差額征稅含稅銷售額是50萬,其中需要扣減的成本是含稅金額30萬,完整的體現(xiàn)差額征稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
宋生老師
10/17 15:20
你好,1、確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(計(jì)提) 2、向被派遣員工支付薪酬,確認(rèn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 3.取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(扣減) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4.申報(bào)納稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(繳納) 貸:銀行存款
84784991
10/17 15:25
好的明白了謝謝,另外,第3條里提到的增值稅扣稅憑證就是完稅證明嗎?
宋生老師
10/17 15:26
你好是的就是這個(gè)了
84784991
10/17 15:27
好的,謝謝
宋生老師
10/17 15:28
你好,不用客氣的了。
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