問題已解決

老師好,現(xiàn)在報稅又發(fā)生變更,想問下小規(guī)模企業(yè),10萬(開普票1%稅990.1+99009.9=10萬)。那填增值稅及附加稅費(fèi)申報表時,計(jì)稅依據(jù)9-10欄次,我填10萬還是99009.9元?稅款計(jì)算19-20欄次本期免稅額是填對應(yīng)的10萬的3%,還是99009.9的3%?謝回復(fù)。

84784967| 提問時間:10/16 19:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好10行那里填寫9900 9.9然后在20填寫,他默認(rèn)出來的9900 9.9×3%
10/16 19:14
84784967
10/16 19:16
那20行那我需要修改么?應(yīng)是減免的,不改也可以吧。
郭老師
10/16 19:17
你好,他出來的是多少?是按照多少計(jì)算的?
84784967
10/16 19:19
還有,因銷售額在十萬以下,我是小規(guī)模,九月沒做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,直接做的主營業(yè)務(wù)收入10萬,沒問題吧。
郭老師
10/16 19:21
不可以 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。9月份的時候 借應(yīng)激覺稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 貸營業(yè)外收入。
84784967
10/16 19:24
出來是按10欄的99009.9計(jì)算的
84784967
10/16 19:25
啊,報表己出,那我在十月憑證中修改,不影響這次報稅吧。
郭老師
10/16 19:27
可以的,可以本月更正修改。
84784967
10/16 19:29
不是,九月的錯,十月能更改不?還有,月銷十萬以下是免征增值稅,所以九月就沒做應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi),應(yīng)交增值稅
郭老師
10/16 19:42
可以 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅做這個
84784967
10/16 19:48
好的,老師,謝謝
郭老師
10/16 19:50
不用客氣,工作愉快
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