問題已解決

8月按部門多計提了一萬的工資和少計提了500的工資,9月發(fā)放時我先沖多計提了和補少計提了的,沖多借:管理費用,10000,貸,應付職工薪酬,-10000對嗎?補少,借,管理費用500,貸,應付職工薪酬500,對嗎?

84784977| 提問時間:10/16 18:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,同學,是這樣處理的。沖多計提的1萬管理費用借方-1萬。
10/16 18:09
84784977
10/16 18:10
不是貸方-10000萬嗎,那貸方是啥
小敏敏老師
10/16 18:12
借:管理費用-10000 貸:應付職工薪酬-10000 同學上面分錄少了一個負號
84784977
10/16 18:13
就是原來計提的還原寫出來加負號
小敏敏老師
10/16 18:15
是的,同學,是這樣的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~