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申報繳納以前年度的印花稅,怎么記分錄?
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速問速答借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅
實際繳納時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅
貸:銀行存款
10/16 13:50
84784950
10/16 13:52
印花稅不是直接記稅金及附加嗎?
小智老師
10/16 13:54
如果是日常經(jīng)營活動產(chǎn)生的印花稅,通常計入“稅金及附加”。但如果是調(diào)整以前年度損益的印花稅,則先通過“以前年度損益調(diào)整”科目過渡。最終都是通過“應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅”來核算。
84784950
10/16 13:59
如果現(xiàn)在當(dāng)月申報繳納的印花稅,怎么記分錄?
小智老師
10/16 14:02
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅
實際繳納時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅
貸:銀行存款
84784950
10/16 14:05
這是申報完直接繳納,直接 借:稅金及附加 貸:銀行存款,行嗎?
小智老師
10/16 14:09
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅
實際繳納時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅
貸:銀行存款
這是正確的分錄步驟,確保記錄了應(yīng)交和實繳的過程。直接從稅金及附加到銀行存款不經(jīng)過應(yīng)交稅費科目是不完整的。
84784950
10/16 14:09
謝謝老師
小智老師
10/16 14:13
不客氣,有其他問題也可以繼續(xù)問。祝您工作順利!
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