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9月份應(yīng)該開票的40萬發(fā)票沒有開票,10月份開票了,因為9月份沒有開票導(dǎo)致利潤為負數(shù),那想把這40萬計入9月份的賬上,怎么賬務(wù)處理呢,對稅費申報有什么影響呢

84784981| 提問時間:10/16 13:24
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
需做發(fā)票紅沖和重開處理,并調(diào)整相應(yīng)會計分錄。9月沖銷未開票部分,10月按正常流程開票并記賬。會影響9月與10月的稅費申報,需在10月稅期中體現(xiàn)調(diào)整后的收入和稅金。請根據(jù)實際賬務(wù)情況進行具體操作。
10/16 13:28
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