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您好,我們購買固定資產(chǎn),實際支付是5150,開回來的專票是5500,這個要怎么做分錄?
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速問速答借:固定資產(chǎn) 5500
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 612.5
貸:銀行存款 5150
應(yīng)付賬款 962.5 (或根據(jù)實際情況調(diào)整應(yīng)付賬款金額)
10/16 11:28
84785021
10/16 11:34
應(yīng)付賬款為什么是962.5的?不應(yīng)該是350嗎?進(jìn)項稅呢?如果需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
小智老師
10/16 11:37
借:固定資產(chǎn) 5500
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 612.5
貸:銀行存款 5150
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 350
應(yīng)付賬款 962.5
這里962.5=5500+612.5-5150-350。進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是因為發(fā)票金額與實際支付金額差異產(chǎn)生的稅額。請根據(jù)具體情況調(diào)整。
84785021
10/16 11:46
我還是不明白,比如我固定資產(chǎn)的票還沒回來,我先付款的,
是借:應(yīng)付賬款? ? ? ? 5150? ?
? ? ? ?貸:銀行存款? ? 5150
專票回來,發(fā)現(xiàn)價稅合計的票是5500 (其中價是4867.26,稅額是632.74)? ?如果多出來的350,相當(dāng)于是折扣,接下來我分錄要怎么做?
小智老師
10/16 11:48
借:固定資產(chǎn) 5150
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 612.5
貸:應(yīng)付賬款 5700
借:應(yīng)付賬款 350
貸:營業(yè)外收入 350 (或根據(jù)實際情況調(diào)整相關(guān)科目)
這樣處理是因為發(fā)票金額大于實際支付,差額視作折扣。請根據(jù)公司實際情況調(diào)整會計科目。
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