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公司為籌建期,沒有收入,上期有留底稅額,本期收到個稅返還,怎么填報增值稅表

84784997| 提問時間:10/15 15:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:銀行存款 貸:應交稅費-留底退稅
10/15 15:35
84784997
10/15 15:36
報表怎么填
劉艷紅老師
10/15 15:37
是你們申報工資,收到返還,是吧
84784997
10/15 15:38
已經(jīng)收到了,怎么填增值稅表,上期有留抵,籌建期,沒有收入
劉艷紅老師
10/15 15:40
借:銀行存款 貸:其他收益,是這樣做賬
劉艷紅老師
10/15 15:40
填在那個服務那里就可以
84784997
10/15 15:40
我是填報,不是要分錄
84784997
10/15 15:41
表1表2都怎么填
劉艷紅老師
10/15 15:45
這個填主表就可以,應征稅金填寫:在“本月申報表格”欄中填寫本月應征收的稅金,以及在“附加稅”欄中填寫應征收的相關附加稅費。 未開票收入處理:將個稅手續(xù)費返還視為未開具發(fā)票的收入,并按照6%的稅率在附表一的相關行次進行填寫。 價稅合計計算:在附表三的相應欄目中計算并填寫價稅合計額。 主表數(shù)據(jù)確認:確認主表中相關欄目的數(shù)據(jù)無誤后,保存并提交申報
84784997
10/15 15:46
表2之前留抵有數(shù)據(jù),本期需要填報什么數(shù)據(jù)
劉艷紅老師
10/15 15:48
填之前留底的就可以
84784997
10/15 15:49
不需要改嗎,我填報了1人家還讓我交稅
劉艷紅老師
10/15 15:55
把這個要交的減掉,填剩下的,這個會自動出數(shù)字的呀
劉艷紅老師
10/15 15:56
應征稅金填寫:在“本月申報表格”欄中填寫本月應征收的稅金,以及在“附加稅”欄中填寫應征收的相關附加稅費。 留底抵稅處理:將上月或以前月份未抵扣完的進項稅額(即留底稅額)用于抵扣本月的銷項稅額。在附表二的相應欄目中填寫留底稅額的具體數(shù)額。 價稅合計計算:在附表三的相應欄目中計算并填寫價稅合計額,確保與主表中的數(shù)據(jù)一致。 主表數(shù)據(jù)確認:確認主表中相關欄目的數(shù)據(jù)無誤后,保存并提交申報。
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