問題已解決
老師,上期留底稅額264.59,本期銷項(xiàng)稅額7938,本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)9318,請(qǐng)問如何做憑證
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,本月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?7938,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(差額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?9318
2022 09/19 15:30
84784998
2022 09/19 15:31
請(qǐng)問上期留底的264.59不用在憑證里體現(xiàn)是嗎
鄒老師
2022 09/19 15:32
你好,是的,是這樣的
84784998
2022 09/19 15:33
本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,需要單獨(dú)先做一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的憑證嗎
鄒老師
2022 09/19 15:34
你好,你單位是先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??
84784998
2022 09/19 15:34
是的,老師
鄒老師
2022 09/19 15:35
你好,那就需要先做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理
閱讀 490