問題已解決
前期已經(jīng)確認(rèn)的工程收入,現(xiàn)在開具了發(fā)票賬務(wù)上如何處理?
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速問速答未開票收入
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
?
如果以后補(bǔ)開發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
貸:主營業(yè)務(wù)收入?-開票
?
10/15 15:09
84785025
10/15 15:27
前期的主營業(yè)務(wù)收入沒有區(qū)分未開票,開票,現(xiàn)在開了發(fā)票要怎么處理?
直接不要管嗎?
家權(quán)老師
10/15 15:28
在摘要里邊備注就是了,可以不分
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10/15 15:29
增值稅上不用進(jìn)行處理嗎?
家權(quán)老師
10/15 15:30
增值稅按扣除重開的發(fā)票金額申報(bào),不影響
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10/15 15:34
摘要寫:已確認(rèn)收入開票
借:主營業(yè)務(wù)收入**
貸:主營業(yè)務(wù)收入**
這樣處理嗎?
家權(quán)老師
10/15 15:35
在摘要里邊寫明:沖某月未開票收入,本月開票收入,
84785025
10/15 15:40
老師一般這種情況增值稅是確認(rèn)收入時(shí)交,還是現(xiàn)在開票時(shí)交?如果是在確認(rèn)收放時(shí)交,那不是跟電子稅務(wù)局的的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不起來嗎?這種情況要怎么處理?
家權(quán)老師
10/15 15:41
一般這種情況增值稅是確認(rèn)收入時(shí)交的。現(xiàn)在只是補(bǔ)開票,不影響交增值稅
84785025
10/15 15:44
那萬一我預(yù)估的增值稅與現(xiàn)在發(fā)票上的有出入呢?差異如何處理?
家權(quán)老師
10/15 15:47
為啥會(huì)出現(xiàn)差異呢?總金額準(zhǔn)確,只是補(bǔ)開而已
84785025
10/15 15:56
老師我現(xiàn)在的分錄是不是要這樣寫才完整:
**月確認(rèn)收入未開發(fā)票,本月開票收入
借:主營業(yè)務(wù)收入**
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅**
貸:主營業(yè)務(wù)收入**
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅**
家權(quán)老師
10/15 16:00
嗯嗯,可以按你的思路做
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