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前期已經(jīng)確認(rèn)的工程收入,現(xiàn)在開具了發(fā)票賬務(wù)上如何處理?

84785025| 提問時(shí)間:10/15 15:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-開票 ?
10/15 15:09
84785025
10/15 15:27
前期的主營業(yè)務(wù)收入沒有區(qū)分未開票,開票,現(xiàn)在開了發(fā)票要怎么處理? 直接不要管嗎?
家權(quán)老師
10/15 15:28
在摘要里邊備注就是了,可以不分
84785025
10/15 15:29
增值稅上不用進(jìn)行處理嗎?
家權(quán)老師
10/15 15:30
增值稅按扣除重開的發(fā)票金額申報(bào),不影響
84785025
10/15 15:34
摘要寫:已確認(rèn)收入開票 借:主營業(yè)務(wù)收入** 貸:主營業(yè)務(wù)收入** 這樣處理嗎?
家權(quán)老師
10/15 15:35
在摘要里邊寫明:沖某月未開票收入,本月開票收入,
84785025
10/15 15:40
老師一般這種情況增值稅是確認(rèn)收入時(shí)交,還是現(xiàn)在開票時(shí)交?如果是在確認(rèn)收放時(shí)交,那不是跟電子稅務(wù)局的的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不起來嗎?這種情況要怎么處理?
家權(quán)老師
10/15 15:41
一般這種情況增值稅是確認(rèn)收入時(shí)交的。現(xiàn)在只是補(bǔ)開票,不影響交增值稅
84785025
10/15 15:44
那萬一我預(yù)估的增值稅與現(xiàn)在發(fā)票上的有出入呢?差異如何處理?
家權(quán)老師
10/15 15:47
為啥會(huì)出現(xiàn)差異呢?總金額準(zhǔn)確,只是補(bǔ)開而已
84785025
10/15 15:56
老師我現(xiàn)在的分錄是不是要這樣寫才完整: **月確認(rèn)收入未開發(fā)票,本月開票收入 借:主營業(yè)務(wù)收入** 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅** 貸:主營業(yè)務(wù)收入** 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅**
家權(quán)老師
10/15 16:00
嗯嗯,可以按你的思路做
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