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前期已經確認的工程收入,現在開具了發(fā)票賬務上如何處理?
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速問速答未開票收入
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務收入?-未開票
???????應交稅費-應交增值稅
?
如果以后補開發(fā)票
借:主營業(yè)務收入?-未開票
貸:主營業(yè)務收入?-開票
?
10/15 15:09
84785025
10/15 15:27
前期的主營業(yè)務收入沒有區(qū)分未開票,開票,現在開了發(fā)票要怎么處理?
直接不要管嗎?
家權老師
10/15 15:28
在摘要里邊備注就是了,可以不分
84785025
10/15 15:29
增值稅上不用進行處理嗎?
家權老師
10/15 15:30
增值稅按扣除重開的發(fā)票金額申報,不影響
84785025
10/15 15:34
摘要寫:已確認收入開票
借:主營業(yè)務收入**
貸:主營業(yè)務收入**
這樣處理嗎?
家權老師
10/15 15:35
在摘要里邊寫明:沖某月未開票收入,本月開票收入,
84785025
10/15 15:40
老師一般這種情況增值稅是確認收入時交,還是現在開票時交?如果是在確認收放時交,那不是跟電子稅務局的的數據對應不起來嗎?這種情況要怎么處理?
家權老師
10/15 15:41
一般這種情況增值稅是確認收入時交的。現在只是補開票,不影響交增值稅
84785025
10/15 15:44
那萬一我預估的增值稅與現在發(fā)票上的有出入呢?差異如何處理?
家權老師
10/15 15:47
為啥會出現差異呢?總金額準確,只是補開而已
84785025
10/15 15:56
老師我現在的分錄是不是要這樣寫才完整:
**月確認收入未開發(fā)票,本月開票收入
借:主營業(yè)務收入**
應交稅費-應交增值稅-銷項稅**
貸:主營業(yè)務收入**
應交稅費-應交增值稅-銷項稅**
家權老師
10/15 16:00
嗯嗯,可以按你的思路做
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