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建筑公司10月銀行存款交的所屬期9月的異地預繳稅款,9月分錄怎么寫

84785014| 提問時間:10/14 10:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費,預交增值稅、城建稅、地方教育、教育附加、所得稅 貸、銀行存款。
10/14 10:44
84785014
10/14 10:45
這樣記完銀行存儲9月底是負數(shù)了
郭老師
10/14 10:46
你好,這個賬務處理做到10月份。
84785014
10/14 10:47
9月預繳不做賬嗎?
郭老師
10/14 10:48
你好,你不是說10月份交的。
郭老師
10/14 10:48
如果是10月份交的話, 銀行存款一定貸方是在10月份才做。
84785014
10/14 10:49
9月賬上沒有預繳稅款期末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額就不對了
郭老師
10/14 10:50
肯定是正確的呀,借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個是銷項稅額減進項稅額算出來的。然后你需要抵扣在10月份借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費預交增值稅不就可以了嗎?
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