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沖回往年暫估成本的分錄怎么寫?

84784961| 提問時(shí)間:10/13 10:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估的嗎?
10/13 10:23
郭老師
10/13 10:23
如果是的話,借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。
84784961
10/13 10:26
如果像這樣做分錄的話,總賬上應(yīng)付賬款暫估成本還會(huì)掛到賬本上,怎樣可以把賬本上的這個(gè)科目沖銷掉?
84784961
10/13 10:26
是否直接做一個(gè)相反分錄就可以了,這樣做的方法是正確的嗎?發(fā)票開來之后,我應(yīng)該怎么做?是付在哪一個(gè)分錄后面?
郭老師
10/13 10:26
最好按照我上面寫的,沒有余額了。
84784961
10/13 10:27
哦,知道了,知道了,就是借音付賬款暫估成本貸未分配利潤(rùn),本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn),然后這個(gè)影響企業(yè)所得稅嗎?有沒有遞延所得稅?這個(gè)事情需要調(diào)整嗎?
郭老師
10/13 10:28
對(duì)的是的,這個(gè)不涉及到遞延的
84784961
10/13 10:29
這個(gè)為什么不涉及遞延呢?是直接被沖銷掉了,已經(jīng)有兩年了,今年才收到發(fā)票,之前一直掛在賬上的
郭老師
10/13 10:29
他為什么要涉及到遞延,它有暫時(shí)性的差異,稅法上和會(huì)計(jì)上有暫時(shí)性的差異嗎?
84784961
10/13 10:30
好的還有一個(gè)問題就是當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候也沒有付款現(xiàn)在收到發(fā)票的時(shí)候也沒付款需要付款嗎?
郭老師
10/13 10:31
要付款的, 欠了沒有付款就是掛著應(yīng)付賬款。
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