問題已解決
資產(chǎn)負債表的應(yīng)收賬款出現(xiàn)了負數(shù),是不是調(diào)整到預(yù)售賬款里?那我都調(diào)整過去了,應(yīng)收賬款就沒有余額了,還是不平,應(yīng)該怎么調(diào)整
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速問速答是的,你可以填入到預(yù)收。
為什么不平?你是不是有一些是正數(shù),有一些是負數(shù)?
10/12 13:26
84785040
10/12 13:31
預(yù)收賬款這個科目里面是沒有余額的,我把應(yīng)收的負數(shù)都填過去,那應(yīng)收那里豈不是沒有金額?
宋生老師
10/12 13:34
你好,你把應(yīng)收的負數(shù)都填過去,它的負數(shù)是沒有了,但是有可能有正數(shù)的部分。
宋生老師
10/12 13:34
這個你要看明細賬
84785040
10/12 13:52
我是把資產(chǎn)負債表的負數(shù)填到預(yù)收了,那我應(yīng)收賬款科目填什么金額?應(yīng)收賬款科目那不是0了
宋生老師
10/12 13:52
是的,你如果都填轉(zhuǎn)過去了,他就是零了。
84785040
10/12 14:08
那可以都填過去嗎?我現(xiàn)在都填過去了,應(yīng)收賬款變成了0,但是資產(chǎn)負債表平了
宋生老師
10/12 14:10
你好,可以的,可以填過去。
84785040
10/12 14:15
老師,我在問下,實收資本的金額是不是期末的和年初的都是一樣,
宋生老師
10/12 14:19
是的,你如果沒有投入實收資本的話就是這樣。
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