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小規(guī)模納稅人,21年度暫估的成本一直沒有收到進(jìn)項發(fā)票,調(diào)增了利潤,今年補(bǔ)繳了21的企業(yè)所得稅,那這個21年后財務(wù)報表要改嗎?

84784959| 提問時間:10/12 09:38
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好,補(bǔ)交的所得稅, 直接 通過 【 未分配利潤科目】,做賬,就行, 不用專門調(diào)整 21年的財報 因為,做這了調(diào)整分錄,就是相當(dāng)于 把 所得稅的影響 體現(xiàn)在財報中了,它不影響你 24年的當(dāng)期利潤
10/12 09:41
84784959
10/12 09:44
補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅會計分錄怎么寫?當(dāng)時是重新更正了21年所得稅匯算清繳申報表的。
apple老師
10/12 09:48
同學(xué)你好, 更正匯算表是為了,重新計算? 21年 實實在在到底要交多少稅,因此, 它不涉及修改財報 。你家應(yīng)該執(zhí)行的是 小企業(yè) 會計制度,因此,就直接 用 【利潤分配科目】調(diào)整 借:利潤分配 -未分配利潤 貸:應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 這樣的話,這個影響數(shù)據(jù),就會體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的? 【 未分配利潤期末余額】 里的,
84784959
10/12 09:54
這樣子我那比暫估的成本是不是還在報表里?
apple老師
10/12 10:00
對的,同學(xué),理解完全正確 這個暫估成本是要有的,主要因為 1)貨物真實的 包括了這個成本 2)稅局是按照發(fā)票確認(rèn)是否可以抵扣成本,你家沒收到發(fā)票,所以,稅局不認(rèn), 因此 3)把稅補(bǔ)給稅局就行,成本不變。
84784959
10/12 10:04
那就是交這比稅款的會計分錄一做,其他從21年開始到現(xiàn)在的的報表都不用變更了對吧?
apple老師
10/12 10:05
對的,同學(xué),理解正確 只做上面 2個會計分錄,? 其他的報表,都不用變更
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