問題已解決

A部門生產(chǎn)商品,B部門員工自用,賬務(wù)應(yīng)如何處理

84784967| 提問時(shí)間:10/11 21:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
喬喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同學(xué)。按照一般財(cái)務(wù)報(bào)表來說不分部門核算。公司將自產(chǎn)產(chǎn)品用于員工分錄: 借:管理費(fèi)用, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
10/11 21:53
84784967
10/11 21:56
但是需要出庫,出具形成,借應(yīng)收,貸收入,稅;借成本,貸庫存。那領(lǐng)用部門是不是應(yīng)該做:借費(fèi)用,貸:應(yīng)收
喬喬老師
10/11 22:00
如果你們是以一個(gè)部門為一個(gè)會(huì)計(jì)主體做賬的話,就要掛往來
84784967
10/11 22:01
是一個(gè)主體,但是涉及兩個(gè)部門,且?guī)齑鏌o法調(diào)撥
喬喬老師
10/11 22:04
那最好是建議不調(diào)賬了,用備查賬做好登記,月末調(diào)整
84784967
10/11 22:08
賬務(wù)怎么處理呀
喬喬老師
10/11 22:11
那可以做一筆分錄: 借:管理費(fèi)用-B部門 貸:收入,稅 借:成本,貸:庫存
84784967
10/11 22:13
那就是需要通過往來轉(zhuǎn)一下,或者將應(yīng)收調(diào)整成管理費(fèi)用,對吧
喬喬老師
10/11 22:14
你好,同學(xué)。是這樣的,你可以選擇你最方便的方式
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~