問題已解決

請問老師,小規(guī)模減按1%開票,那么增值稅報(bào)表上19欄怎么填?這個(gè)19欄是按照1%不含稅的開票額算出來的

84785013| 提問時(shí)間:10/11 10:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
小規(guī)模納稅人減按 1%開票時(shí),增值稅申報(bào)表上第 19 欄“應(yīng)納稅額”應(yīng)按照以下方式填寫: 1.?先計(jì)算不含稅銷售額:將開票金額除以(1+1%)得到不含稅銷售額。 2.?再計(jì)算應(yīng)納稅額:用不含稅銷售額乘以 1%得出應(yīng)納稅額,將這個(gè)應(yīng)納稅額填寫在第 19 欄。 例如,開票金額為 10100 元,不含稅銷售額 = 10100÷(1+1%) = 10000 元,應(yīng)納稅額 = 10000×1% = 100 元,在第 19 欄填寫 100 元。
10/11 10:19
84785013
10/11 10:21
19欄是根據(jù)10欄自動(dòng)出數(shù)的,10欄填的就是10000
暖暖老師
10/11 10:21
那應(yīng)該就是對的沒問題啊
84785013
10/11 10:36
自動(dòng)出的數(shù)據(jù),是按照3%算的
暖暖老師
10/11 10:36
有一個(gè)減免額度的這里
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~