問題已解決

老師,因結(jié)算時(shí)間問題,9月的收入,10月份才開票,9月份我要做收入嗎?如果我要做,9月是做未開票收入嗎? 借:應(yīng)收賬款 113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13 那我10月份開出票,10月如何做賬?分錄如何寫?急問,謝謝

84784976| 提問時(shí)間:10/11 08:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
可以做收入,也可以不做收入。因?yàn)橛行┑胤?,他到時(shí)填寫負(fù)數(shù)銷售額有提示申報(bào)出現(xiàn)問題 按正規(guī)的9月份做收入,10月份紅沖收入,然后再做發(fā)票
10/11 08:02
84784976
10/11 08:33
10月分錄紅沖: 借:應(yīng)收賬款? ?-113 貸:主營業(yè)務(wù)收入-100 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-13 ???,老師是這樣嗎?
郭老師
10/11 08:35
是的對的是的對的。
84784976
10/11 08:36
老師是這樣嗎?
84784976
10/11 08:37
然后再根據(jù)發(fā)票做:
郭老師
10/11 08:39
對的,正確的,就是這么做的。
84784976
10/11 08:39
借:應(yīng)收賬款? ?113 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?100 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)13
郭老師
10/11 08:47
是的對的,這個是做發(fā)票的
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