問題已解決

當(dāng)月已發(fā)生的快遞費(fèi)且已支付費(fèi)用在次月1日收到發(fā)票,當(dāng)月入賬:暫估費(fèi)用 借:管理費(fèi)用--快遞費(fèi) 100 貸:銀行存款,次月收到了發(fā)票怎么處理?

84784959| 提問時間:10/10 15:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
次月先沖銷上月暫估分錄: 借:管理費(fèi)用 —— 快遞費(fèi) -100(金額用紅字表示) 貸:銀行存款 -100(金額用紅字表示) 然后根據(jù)收到的發(fā)票入賬: 借:管理費(fèi)用 —— 快遞費(fèi)(發(fā)票金額) 貸:銀行存款(發(fā)票金額) 如果發(fā)票金額與暫估金額一致,此步驟則是將暫估的費(fèi)用用發(fā)票正式入賬。如果發(fā)票金額與暫估金額不一致,需根據(jù)實際差異情況調(diào)整管理費(fèi)用和銀行存款的金額,并在摘要中注明調(diào)整原因。
10/10 16:00
84784959
10/10 16:05
我實際支付快遞費(fèi)用142元,月底一次累計開票,誰想他開票給我優(yōu)惠,發(fā)票費(fèi)用140.08,差額1.92 咋弄
84784959
10/10 16:05
小程序自己開票系統(tǒng)自己優(yōu)惠的
樸老師
10/10 16:08
同學(xué)你好 按實際的金額入賬
84784959
10/10 16:12
實際金額是指我支付的142元?
樸老師
10/10 16:15
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84784959
10/10 16:16
好的 謝謝老師
樸老師
10/10 16:19
滿意請給五星好評,謝謝
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